Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Переход на УСН

Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Налогоплательщики, которые отдали предпочтение упрощенной системе налогообложения, освобождены от НДС, налога на прибыль и налогу на имущество, за некоторыми исключениями, предусмотренными Налоговым кодексом.

Для тех, кому эти условия кажутся привлекательными, в этой статье мы расскажем, как перейти на упрощенку.

Для того, чтобы начать применять упрощенную систему налогообложения, нужно отправить в налоговую инспекцию всего один документ – уведомление по форме 26.2-1, или уведомление в произвольной форме. Ждать ответного разрешения от налоговиков не нужно. Переход на УСН носит уведомительный, а не разрешительный характер.

Скачать заявление о переходе на УСН по форме 26.2-1

Условия и сроки перехода отличаются в зависимости от того, кто переходит на спецрежим: уже работающие ООО и ИП, или вновь регистрируемые.

Расчет налогов и сдача отчетности УСН онлайн

Перед тем, как писать заявление, убедитесь, что соответствуете требованиям для применения этого спецрежима. Для этого откройте статью 346.12 Налогового кодекса РФ и в пункте 3 почитайте о существующих ограничениях.

Так, применять упрощенку фирме нельзя, если у нее есть филиалы или больше, чем 25% уставного капитала принадлежит другим юридическим лицам. Ограничение по числу наемных сотрудников для предпринимателей и организаций – 100 человек.

В список тех, кому путь на упрощенку заказан, входят:

  • иностранные компании;
  • бюджетные учреждения;
  • организации, занимающиеся банковской, микрофинансовой, страховой деятельностью;
  • частные агентства по подбору персонала;
  • адвокаты и нотариусы;
  • инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды;
  • ломбарды;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • организаторы азартных игр.

Если налогоплательщик будет применять спецрежим не имея на это права, то, когда это обнаружится, ему будут доначислены налоги как на ОСНО. Они должны будут заплатить НДС, налог на прибыль (или НДФЛ), налог на имущество, штрафы и пени по этим налогам, а также сдать недостающие декларации. Правда, иногда налогоплательщикам удается избежать ответственности, об этом читайте в конце статьи.

ООО или ИП, которые не подпадают под ограничения, могут уже с первого дня деятельности начать работать по упрощенному режиму, если вовремя поставят в известность налоговую инспекцию.

«Вовремя» – это в течение 30 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Именно в течение этого срока можно подать уведомление в произвольной форме или по готовой форме 26.2-1. Второй вариант удобнее, т.к. содержит все необходимые поля.

Бланк заявления содержится в базе шаблонов документов на нашем сайте.

Скачать заявление о переходе на УСН по форме 26.2-1

Кстати, ждать внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП вовсе не обязательно. Уведомление можно отправить одновременно с регистрационными документами. В этом случае ИНН и КПП указывать в уведомлении не нужно, ведь их у вновь регистрируемой организации или предпринимателя пока нет.

В заявлении укажите, какой объект налогообложения выбираете:

  • «Доходы»;
  • «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

К выбору отнеситесь внимательно, т.к. сменить один объект на другой можно будет только с начала следующего года. Если ИП или ООО применяет УСН «Доходы» в 2019 году, то чтобы сменить его на вариант «Доходы минус расходы» нужно до 31 декабря текущего года направить уведомление по форме 26.2-6.

Скачать образец формы 26.2-6

Имейте в виду, что участники договоров простого товарищества и доверительного управления имуществом не могут выбрать объект «Доходы». Все остальные выбирают объект по желанию, ограничений нет. Считается, что объект «Доходы минус расходы» выгодно применять, если доля расходов в общей массе доходов превышает 60%.

Если ИП или ООО не подпадают под ограничения по доходам и другим параметрам, указанным в статье 346.12 Налогового кодекса, нужно оформить уведомление по форме 26.1-1 и направить в налоговую инспекцию.

А вот сроки перехода зависят от того, какая система налогообложения применялась до этого.

С ОСНО и ЕСХН перевестись на упрощенный режим можно только с начала нового календарного года. Для отправки уведомления дается срок до 31 декабря предшествующего года, при этом организации должны указать в уведомлении:

1. Доход на 1 октября текущего года. Если сумма больше, чем 112,5 млн. руб. – применять режим нельзя, об этом говорится в п.2 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ.

В этом пункте говорится об организациях, индивидуальные предприниматели в нем не упоминаются.

Отсюда следует, что предприниматели могут переходить на упрощенный режим без соблюдения лимита по доходам, и в заявлении им доход за 9 месяцев указывать не нужно.

Однако, это не отменяет обязанности ИП в последующем соблюдать лимит в 150 млн.руб. доходов в год, чтобы не потерять право на применение УСН.

2. Остаточную стоимость основных средств по состоянию на 1 октября текущего года. Правила перехода на УСН для ООО в 2018 году предписывают соблюдать пороговое значение в 150 млн. руб.

Ограничение установлено п.п 16 п. 3 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ, и в нем тоже говорится только об организациях, и не упоминаются индивидуальные предприниматели.

Многочисленные разъяснения Минфина сводятся к тому, что предприниматели могут переходить на УСН без соблюдения лимита стоимости основных средств, но потом в процессе применения упрощенки соблюдать этот лимит обязаны, иначе теряют право на спецрежим.

Соответственно, сумму остаточной стоимости основных средств на 1 октября года, предшествующего переводу на упрощенный режим, в уведомлении 26.2-1 указывают только организации.

После подачи уведомления с 1 января нового года организация или предприниматель могут работать по упрощенной системе налогообложения.

Бухгалтерское обслуживание от 1 667 руб./мес

Переходя с общего режима на УСН, ИП и ООО начинают работать без НДС, и им нужно восстановить НДС по вычетам, которые указаны в п. 3 статьи 170 НК РФ.

Так, восстановлению подлежит НДС по товарам и материалам на складе, основным средствам пропорционально остаточной стоимости, перечисленным авансам. Восстанавливать нужно только суммы НДС, которые ранее были приняты к вычету.

Восстановление НДС делают в налоговом периоде, который предшествует переходу. То есть если организация начинает применять упрощенную систему налогообложения с 1 января 2019 года, то восстановить суммы НДС ей нужно в IV квартале 2018 года.

П.3 статьи 346 НК РФ дает право налогоплательщикам, которые перестали быть плательщиками ЕНВД, отправить заявление о применении упрощенного режима в течение 30 дней после дня прекращения обязанности по уплате ЕНВД. Это единственный случай, когда на упрощенку можно перевести, не дожидаясь окончания календарного года.

При этом процедура перехода, ограничения и лимиты – те же, что и для остальных.

Отправить можно в бумажном или электронном виде. Если отправлять в бумажном, то нужно оформить два экземпляра, один из которых остается у заявителя с отметкой ИФНС. Передать документ в налоговую инспекцию можно при личном визите, по почте или через представителя.

Когда превысят ограничения, перечисленные выше, а именно:

  • Годовой доход превысит 150 млн.руб.;
  • число наемных работников станет больше 100;
  • остаточная стоимость основных средств перевалит отметку в 150 млн.руб.;
  • у организации появятся филиалы и/или доля других юрлиц в уставном капитале превысит 25%;
  • налогоплательщик займется одним из видов деятельности, для которых не допускается применение упрощенной системы налогообложения.

Во всех этих случаях ИП и организации теряют право работать по упрощенной системе и считаются применяющими ОСНО с начала того квартала, в котором произошло нарушение или превышение.

Это значит, что нужно с начала квартала пересчитать налоги как при ОСНО, заплатить их, сдать недостающие отчеты по НДС, налогу на прибыль или НДФЛ, налогу на имущество.

При этом штрафов и пени за опоздание с налогами и отчетами по ОСНО в этой ситуации не будет.

Появление у организации обособленного подразделения без признаков филиала не влечет потерю права на упрощенный режим и перевод на ОСНО. Запрет касается только филиалов. Если у обособленного подразделения нет своего баланса и оно не значится в ЕГРЮЛ, организация может продолжать применять спецрежим.

Да, но в соответствии с п. 7 ст. 346.13 НК РФ не раньше, чем через год после утери права, и если будет соответствовать требованиям для применения УСН.

Если организация или предприниматель несвоевременно отправили уведомление о применении УСН, или не отправили его вовсе, и при этом работали на упрощенке, это не всегда означает, что придется нести ответственность и доплачивать налоги по общей системе налогообложения.

Если налоговая инспекция принимала декларации по упрощенке, выставляла требования по уплате упрощенного налога с доходов, не требовала от налогоплательщика платить НДС, налог на прибыль, сдавать декларации по этим налогам, то есть попросту «проморгала» нарушение правил и никак на это не реагировала, суд может встать на сторону налогоплательщика.

Подтверждение этому есть, например, в Постановлении АС Центрального округа от 31.05.2017 по делу № А36-2881/2016

Источник: https://www.moedelo.org/club/article-knowledge/perexod-na-usn

Ип и налоги для чайников

Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО – +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область – +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Какую систему налогообложения выбрать, чтобы не платить лишнего? Чтобы выбрать оптимальную систему, нужно четко понимать, каким будет ваш бизнес: доходы и расходы, количество сотрудников, будете ли вы работать с бизнесом или с конечными потребителями, собираетесь ли вести проекты в России или за рубежом. От системы налогообложения зависит размер не только налога, но и страховых и пенсионных взносов. ОСНО — общая система налогообложения. ОСНО подходит для всех видов бизнеса.

Эта статья предназначена для тех, кто только принимает решения о занятии предпринимательской деятельностью. В ней в общих чертах будет изложено, когда лучше приступать к работе, что для этого надои какие могут возникнуть трудности.

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Татьяна Никанорова.

Для начинающих ИП: когда начинать платить налоги, уведомлять Роспотребнадзор и т. д

Ваша версия браузера не поддерживает современные технологии, поэтому некоторые страницы могут отображаться некорректно. Предлагаем Вам скачать самые современные браузеры.

Они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании. Подготовить документы в ФНС. Заявка на звонок. Налоговое планирование – почему это важно. Налоговая разгрузка. Уменьшаем налоги. Как разблокировать счет.

Другие лайфхаки от экспертов. Подписаться на рассылку.

Проверить контрагента. Как и на что проверять контрагентов? Почему заблокировали счет и как его разблокировать? Самостоятельная регистрация ИП. Форма Р образец заполнения заявления. Устав ООО. Переход на УСН.

Виды деятельности на УСН. Условия применения УСН в году. Какие налоги платят при УСН. Налоговая декларация ЕНВД в году. Онлайн калькулятор расчета ЕНВД. Нулевая отчетность ОСНО. Налогообложение ОСНО. ОСНО: кассовый метод.

Налоговая декларация ООО.

Нулевая отчётность ООО. Бухгалтерская отчетность компании. Налоги ООО. Налоги юридических лиц. Обязанности генерального директора в ООО. ИП на УСН. Индивидуальный предприниматель: все об ИП. Налоговая декларация ИП. Какие налоги платит ИП в году. Налоговая отчетность ИП в году. Калькулятор расчета налогов и взносов. Заполнение декларации УСН онлайн.

Образец заполнения нулевой декларации. Кто оплачивает НДС? Расчет авансовых платежей по УСН в году. Какие штрафы за просрочку платежа по УСН. Минимальный налог на УСН. Платёжное поручение при УСН.

Срок уплаты налога по УСН. Уплата налога по УСН. Ставка налога УСН в году. Реквизиты для уплаты налогов на УСН. Калькулятор УСН. Калькулятор НДС. Налоги на ОСНО: ставки и как рассчитать. Налог на имущество при ОСНО. Авансовые платежи по налогу на прибыль. Декларация по НДС.

НДС при импорте. НДС с аванса. Как выплачивать дивиденды. Как выводить прибыль из ООО. Дивиденды ООО. Как ИП принимать деньги от клиентов. Выставление счета на оплату. Расчет отпускных. Программа для расчета заработной платы. Расчет заработной платы. Учет заработной платы. Расчет аванса. Онлайн расчет командировочных.

Как рассчитать среднемесячную зарплату? Калькулятор расчета зарплаты. Калькулятор больничного листа. Расчет по страховым взносам. Расчеты страховых взносов в ФСС. Корректировка расчета по страховым взносам. Фиксированные взносы ИП.

Страховые взносы ИП. Страховые взносы при УСН. Калькулятор расчета страховых взносов. Бухгалтерия ИП. Как вести бухгалтерию самостоятельно. Бухгалтерский учет фирмы. Бухгалтерский учет при УСН.

Ведение бухгалтерского учета ООО самостоятельно.

Учётная политика при УСН. Образец заполнения КУДиР. Бланки строгой отчётности: применение и учёт. Больше статей. Однако при этом нельзя сказать, что ИП совсем не нужна бухгалтерия. По тому же закону предприниматель может обходиться без бухучета, если у него организован учет доходов, расходов и других объектов налогообложения.

С чего начинается организация бухучета для ИП Еще на стадии планирования бизнеса следует предпринять некоторые меры, которые впоследствии позволят организовать хозяйственную деятельность и учет ее показателей на надлежащем уровне.

От него зависит, как будет вестись бухгалтерия для ИП. При этом важно учитывать, что бухучет для ИП на УСН, общей и других системах налогообложения имеет существенные отличия.

Работа бухгалтера в этом случае заключается в основном в осуществлении налогового учета и включает в себя выполнение следующих задач.

Что конкретно необходимо делать бухгалтерии для ИП, непосредственно зависит от выбранного налогового режима и наличия у предпринимателя работников.

Согласно действующему законодательству, кроме налогового учета, предусмотрено также обязательное ведение ИП процедуры учета наемных работников и подготовка отчетности по ним.

Это еще одна задача бухгалтерии. Кроме этого, следует заниматься первичной документацией, банковскими и кассовыми документами, а также выполнять ряд других задач. Зачастую предприниматели путают разные виды учета и все их обобщают, называя бухгалтерским учетом. Это неверная трактовка, но она уже вошла в обиход и сегодня широко распространена.

Глава 26.3 НК РФ. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД или «вмененка»)

Один из способов уменьшить налог на доход от сдачи жилья внаем или аренду — зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Но вместе с этим ИП получают дополнительные обязанности, которые требуют специальных познаний в сфере налогового законодательства, ведения учета и отчетности, больше времени и усилий. Размер этих платежей с каждым годом растет. В году это:.

Сколько можно заработать на аренде недвижимости? Важно: в дальнейшем расходы на обязательные платежи по страховым взносам можно зачесть в счет уплаты налога, а если взносы окажутся равны сумме налога или превысят их, платить налог вообще не придется.

Регистрация и налоги ИП для чайников

Ваша версия браузера не поддерживает современные технологии, поэтому некоторые страницы могут отображаться некорректно. Предлагаем Вам скачать самые современные браузеры.

Они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании. Подготовить документы в ФНС. Заявка на звонок. Налоговое планирование – почему это важно. Налоговая разгрузка.

8 советов ИП, как вести учет самостоятельно

После регистрации ИП в налоговой инспекции вы получаете не только право вести бизнес, то есть заниматься предпринимательской деятельностью, но и обязанности, первейшие из которых — сдавать отчётность и платить за себя страховые взносы.

Помимо этих ключевых обязанностей каждого ИПешника есть ещё ряд нюансов, о которых стоит знать, чтобы не нарваться на штрафы в первый же месяц своей официальной деятельности. Специально для этой статьи мы отобрали семь важных вопросов, которые надо решить IT-фрилансеру сразу после госрегистрации.

Если при своей регистрации в качестве ИП вы не подавали уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения, то вам в течение ИКС времени после даты регистрации необходимо определиться с системой налогообложения. Система налогообложения — это порядок расчёта и оплаты налога.

У каждой системы своя ставка и налоговая база, но главное, что существенно различаются суммы налога к уплате. Всего систем налогообложения пять, но одна из них ЕСХН предназначена только для сельхозпроизводителей.

Инструкция для начинающих ИП на упрощенке 6 %

Начиная собственный бизнес, предприниматели не всегда уделяют должное внимание вопросу бухгалтерии.

Кто-то слышал, что ведение бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем по закону не требуется, другие считают этот вопрос второстепенным, третьи — что ничего сложного здесь нет, и справиться с учетом можно самостоятельно.

На самом деле, постановка бухгалтерии ИП с нуля необходима уже на этапе планирования предпринимательской деятельности. Нужен ли бухгалтер для ИП?

.

.

Инструкция для начинающего ИП на упрощенке 6 %

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Налоги для ООО. Налоги для ИП. Бухгалтерия ООО и ИП.

Источник: https://yur-garant.ru/finansovoe-pravo/ip-i-nalogi-dlya-chaynikov.php

Кнд 1125021 срок получения ответа в уфнс

Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Информационное письмо утвержденная форма Предоставляется данное письмо налоговой службой по письменному запросу налогоплательщиков с просьбой подтверждения факта применения УСН.

Письмо составляется работниками налоговой инспекции в 2-х экземплярах и передается лично субъекту или его представителю под роспись, также можно его отправить услугами почтовой связи с уведомлением о вручении.

Информационное письмо является служебным документом и представляет собой официальное сообщение на запрос.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Кнд 1125021 срок получения ответа в уфнс
  • Получаем уведомление о возможности применения УСН
  • Отказ от упрощенной системы налогообложения
  • Образец акта о капитальном ремонте двс
  • Срок изгоовления провизы на кипр
  • Уведомление по форме КНД 1150001
  • Форма N 26.2-7. Информационное письмо
  • Гражданство россии упрошение

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДВА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ИНН #налоговая #получениеИНН #ИНН

Оформил ИП, сразу после оформления подал уведомление на УСН, но в силу своей безграмотности, не попросил сделать отметку о принятии на втором экземпляре. В итоге не имею на руках никакого подтверждения р переходе на УСН. Но письмо выдают в течении 30 дней и срок подачи уведомления уже пройдет. Подала заявление на открытие ИП через nalog.

То есть мне надо ехать в Электросталь? В некоторых субъектах РФ, в частности в Московской области, регистрирующие инспекции обслуживают несколько городов. Поэтому вас и попросили прибыть в данный налоговый орган, а не в инспекцию по месту прописки.

Обратите внимание, что после регистрации на учет вы будете поставлены в ИФНС по г. Солнечногорску по адресу постоянной регистрации. А как прикрепить к заявлению это уведомление усн. Я подавал с помощью ЭЦП.

Артур, добрый день! Насколько мы знаем, сейчас уведомление о переходе на УСН онлайн можно подать только после регистрации ИП.

Прикрепить его к пакету документов на регистрацию при онлайн-подаче действительно не получится, нет такого функционала.

Но вы можете уточнить этот вопрос напрямую у ФНС: возможно, мы чего-то не знаем.

Плюс к этому налоговая должна знать о трудностях, с которыми вы сталкиваетесь при использовании их сервиса: так есть вероятность, что они будут работать над усовершенствованием сайта.

Здравствуйте, в заявлении о переходе на упрощенную систему нужно писать инн? Мы хотим его подать вместе с остальным пакетом для регистрации. И в скольких экземплярах нужно его прикладывать? Марина, здравствуйте!

По возможности лучше связаться с конкретной налоговой, в которую вы будете подавать уведомление и уточнить вопрос у них. Уведомление нужно распечатать от 2-х до 3-х экземпляров, в зависимости от требований конкретной налоговой.

В Москве принимают 3 экземпляра. Добрый день! Только открыл ИП. Но не знал, что можно сразу было подать заявление на УСН.

Теперь в заявлении можно указать только с 01 числа следующего месяца? Михаил, добрый день! Если вы не подали уведомление о переходе не УСН вместе с пакетом документов при регистрации индивидуального предпринимательства, ничего страшного: вам нужно успеть подать его в течение 30 дней с момента регистрации ИП.

Если вы не успеете это сделать, тогда да, действительно, на УСН вы сможете перейти только в начале следующего года. В этом случае уведомление нужно будет подать в конце года. Здравствуйте, подаем заявление на регистрацию ИП через нотариуса он заверяет электронной подписью, так как мы не проживаем в городе по регистрации ИП.

Можем ли мы также через нотариуса сразу же отправить заявление на переход на УСН? Заранее спасибо за ответ. Дарья, добрый день! Нотариус уполномочен проводить только регистрационные действия, а переход на УСН к ним не относится. Если у вас есть на месте доверенное лицо, то можно оформить ему нотариальную доверенность на подачу уведомления.

Проблема почтового способа подачи в том, что у вас не остается на руках второго экземпляра со штампом ИФНС. А значит, может оказаться, что уведомление не дошло и вы остались на общей системе. Здравствуйте, можете, но только на основании нотариально заверенной доверенности.

Можно ли вернуть оплату госпошлины? Здравствуйте, пунктом 1 ст. В отношении регистрации ИП это только две ситуации: уплаты государственной пошлины в большем размере или отказ от совершения юридически значимых действий.

То есть, если вы не подавали документы на регистрацию ИП по этой неверной квитанции, то можете написать заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины в ту инспекцию, на чьи реквизиты оформлена квитанция.

Если же документы уже были поданы, то вернуть пошлину будет проблематично. Например, имеется Постановление от То есть, если вы подали документы с этой неверной квитанцией, то решать вопрос придется уже через суд. Подскажите если открыто ип и будем заниматься 2-мя видами деятельности по разным системам налогообложения.

Заявление для перехода на др.

По основному виду деятельности или 2 на каждый? Странная формулировка вопроса — вы пишете, что будете заниматься разными видами деятельности по разным системам налогообложения, и при этом спрашиваете, надо ли подавать заявления о переходе. Все специальные налоговые режимы требуют подачи заявления. Единственны й режим, по которому не надо подавать заявление — это ОСНО. Второй вопрос тоже звучит непонятно.

Предположим, у вас два вида деятельности — торговля и бытовые услуги. По одному виду деятельности нельзя работать одновременно по двум режимам. Добрый день. ИП зарегистрирован в Ростове на Дону. А работать буду в Москве. Не знаю как быть. Хочу работать по УСН.

Где надо вставать на учёт в налоговую инспекцию. По месту прописки или по месту предпринимательской деятельности. Екатерина, добрый день! Если вы зарегистрированы в Ростове на Дону, то можете вести бизнес и в Москве.

Это необязательно делать при личном визите, можно сдавать декларацию и платить налог удаленно, имея электронную подпись.

Олеся, добрый день! К сожалению, на сайте налоговой нельзя подать Уведомление о переходе на УСН вместе с пакетом регистрационных документов.

Нужно обращаться в налоговую, в которой будете стоять на учете, уже после регистрации ИП, в срок до ти дней с даты регистрации. Дмитрий, добрый день! Можно подать уведомление о переходе на УСН в электронном формате по телекоммуникационным каналам связи.

Для этого вам надо оформить усиленную квалицированную электронную подпись. Кроме того, можно направить уведомление по почте заказным письмом с описью вложения. Если письмо отправляете с уведомлением, то подтверждением его получения станет возвращенное вам уведомление о вручении. Эта подпись получается уже после регистрации на ИП, или можно использовать ЭЦП на физлицо, полученную ранее?

Наталья, добрый день! Официальных разъяснений по данному вопросу нет. По нашему мнению, личная электронная подпись подойдет только для того, чтобы отправить документы в инспекцию. В дальнейшем использовать ЭП физлица в деятельности ИП нельзя.

Для ведения деятельности, сдачи отчетности и электронного документооборота уже после регистрации лучше оформить отдельную ЭП на ИП. Подскажите пожалуйста, какую дату ставить в заявлении на УНС при заполнении в эл.

Как узнать код налогового органа? Извините за задержку с ответом, наш редактор был в отпуске. Дата может быть любой, начиная с даты регистрации ИП и до последнего дня срока подачи Уведомления. Код налогового органа можно узнать на сайте ФНС, просто введите здесь свой адрес прописки. О других полезных сервисах ФНС можно прочесть вот здесь.

Что можно предпринять? Но нового года как раз поступления на рс были, сейчас периодически бывают, но они маленькие по сравнению с прошлым годом. Подскажите, когда мы можем подать заявление на усн по этому ИП снова?

Татьяна, здравствуйте! Можно закрыть ИП и открыть его снова. Так, при повторном открытии, Вы можете подать уведомление о переходе на УСН. После регистрации ИП в этот же день поехали в налоговую по месту прописки и подали заявление на УСН На втором бланке поставили штамп о принятии заявление.

Через какое время я могу подъехать в свою налоговую, чтоб забрать уведомление о том, что я работаю по УСН? И второй вопрос: после регистрации нам дали только уведомление о постановке на учёт и выписку из ЕГРИП.

Само свидетельство сейчас не выдаётся? Антон, здравствуйте! Но если хотите, можете в любое время написать в свою инспекцию заявление в свободной форме с просьбой подтвердить, что вы подавали уведомление на УСН.

Получаем уведомление о возможности применения УСН

Опека недееспособных граждан: Что такое опека над пожилыми Опекунством над стариками принято считать форму защиты их прав и интересов, необходимость в которой возникла вследствие развития у них психического заболевания и получения статуса недееспособности.

Необходимо учитывать, что такое опекунство над пожилым человеком возлагает на попечителя массу обязанностей: Поэтому обязательным условием назначения опекунства является согласие потенциального опекуна.

Даже при совместном проживании между сторонами опеки, если их раньше не было, то и не возникают какие-либо правовые связи, характерные для биологических родственников. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Президент упростил получение гражданства РФ украинцам и не только. Новый Указ .. Кнд срок получения ответа в уфнс. Комментариев: 8.

Оформление национальной визы – 3 рабочих дня Внимание! В связи с большой загруженностью консульства в период летнего сезона, срок рассмотрения визы и про-визы может увеличиваться. Просьба приносить документы на визу заблаговременно. Документы на оформление визы принимаются не ранее, чем за месяц до начала поездки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно!

Образец акта о капитальном ремонте двс

Специальные налоговые режимы предназначены для того, чтобы максимально облегчить жизнь малому предпринимательству.

Итак, пока ваш бизнес не подрастет, добро пожаловать! Если компания на момент перехода на УСН соответствовала всем критериям, а впоследствии вышла за рамки ограничений, она должна в течение 15 календарных дней по окончании отчетного налогового периода сообщить в свою налоговую инспекцию о переходе на общую систему налогообложения. Добровольно перейти на иной режим налогообложения налогоплательщик может с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором он хочет это сделать. При оценке численности работников для целей применения УСН учитываются не только штатные сотрудники, но и внешние совместители, а также работники, которые трудятся в компании по гражданско-правовым договорам.

Уведомление о применении УСН — для чего оно нужно, как выглядит и как его получить? На все эти вопросы ответим в нашей статье.

Новый закон в году. Президент упростил получение гражданства РФ украинцам и не только. Изменения вступают в силу 29 марта года. Давайте же разберемся что теперь изменится. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Уведомление по форме КНД 1150001

Оформил ИП, сразу после оформления подал уведомление на УСН, но в силу своей безграмотности, не попросил сделать отметку о принятии на втором экземпляре. В итоге не имею на руках никакого подтверждения р переходе на УСН. Но письмо выдают в течении 30 дней и срок подачи уведомления уже пройдет.

Подала заявление на открытие ИП через nalog. То есть мне надо ехать в Электросталь? В некоторых субъектах РФ, в частности в Московской области, регистрирующие инспекции обслуживают несколько городов. Поэтому вас и попросили прибыть в данный налоговый орган, а не в инспекцию по месту прописки.

Обратите внимание, что после регистрации на учет вы будете поставлены в ИФНС по г.

Чтобы его получить, необходимо направить в ИФНС соответствующий письменный запрос в свободной форме. Такой срок на ответ установлен п.

Руководитель заместитель руководителя Инспекции Федеральной налоговой службы наименование налогового органа подпись фамилия, инициалы М. Бланк информационного письма заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр информационного письма выдается налогоплательщику направляется по почте или в электронном виде по ТКС или его уполномоченному представителю.

Гражданство россии упрошение

Уведомление используется в обязательном порядке для уведомления о переходе налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения. Не все плательщики налогов вправе перейти на УСН. Для этого необходимо соблюдение определенных условий. Следует выдержать сроки подачи заявления. Подробнее об этом в статье, посвященной заполнению уведомления о переходе на УСН.

в рубриках: Новости , Сервис Участок ремонта головки блока цилиндров Исключительное на Западе Одинцовского района предложение по дилерскому ремонту ГБЦ включает в себя: Конструкторы, технологи и иные специалисты лишь следуют полученному заданию.

.

.

Источник: https://solenmoda.ru/trudovoe-pravo/knd-1125021-srok-polucheniya-otveta-v-ufns.php

Когла выгодно переходить на ип

Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Мой предыдущий текст про самозанятых вызвал оживлённую дискуссию. Утверждение и позиция с точки зрения логики и экономики, конечно, спорные, но в этой статье я бы хотел поговорить о другом.

Особенности работы ИП по УСН и патенту

Различные виды и системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей позволяют выбрать оптимальную именно для вашей компании. Ошибка в выборе может быть чревата дополнительными затратами.

Два самых распространенных вида — упрощенная система налогообложения и патент. Здесь следует учитывать и тип деятельности, и общее количество сотрудников если они имеются , и годовой доход.

Среди особенностей УСН выделяется относительная простота ведения учета , оформления отчетности , небольшая налоговая нагрузка. Предусмотрена данная система специально для малого бизнеса и ИП.

Патентная система налогообложения ПСН достаточно проста и понятна.

https://www.youtube.com/watch?v=57cnnE7Pfng

Смысл ее заключается в следующем: ИП приобретает патент на тот вид деятельности, которым занимается, и оплачивает его можно несколько месяцев, но не больше года.

До года данная система называлась УСН на основе патента, после — патентной системой налогообложения.

Но не каждый предприниматель сможет выбрать патентную систему, которая регулируется статьей Во-первых, ваш вид деятельности должен быть в перечне допустимых по ПСН в году.

Во-вторых, у вас должно быть не больше 15 сотрудников, а доход не может превышать 60 млн рублей в год. Получается, приобретая патент, индивидуальный предприниматель декларирует, что его потенциальный доход равен определенной сумме.

Выгодно это будет тому, у которого доход будет выше, чем возможный по ПСН. Узнать стоимость патента на различные виды деятельности можно на сайте ФНС , где необходимо выбрать свой регион. В зависимости от места проживания стоимость патента меняется. Но при этом необходимо учитывать раздельно доходы по видам деятельности на патентной системе и на упрощенной.

При подаче налоговой декларации разделите доходы от предпринимательской деятельности по УСН и от деятельности, по которой получен патент. Мы рассмотрели отличия патентной системы налогообложения от УСН и то, каким видам деятельности они доступны.

Постарайтесь заранее рассчитать все варианты и перспективы и сделать выбор, обеспечивающий удобство и максимальную выгоду.

Две большие разницы? Приобретая патент, индивидуальный предприниматель декларирует, что его потенциальный доход равен определенной сумме.

база знаний. Торговый сбор для ИП на патенте. Нужен ли кассовый аппарат ИП на патенте. ПФР для ИП на патенте. Учет ИП при патенте. Как продлить патент для ИП. Оплата патента для ИП. Книга доходов и расходов для ИП на патенте. Виды патентов для ИП. Отчетность ИП при патенте в году. Вам это будет интересно блоги.

Я пишу книги, и это имеет прямое отношение к бизнесу. Как, помогая клиентам увеличивать продажи, зарабатывать до 5 млн рублей в месяц. Как зарабатывать на бизнес-ивентах и продвижении стартапов до 10 миллионов рублей в год.

Сделать сайт лучше.

Что выгоднее для ИП в 2019 году — патент или УСН

Мой предыдущий текст про самозанятых вызвал оживлённую дискуссию. Утверждение и позиция с точки зрения логики и экономики, конечно, спорные, но в этой статье я бы хотел поговорить о другом.

Мало кто это отметил, но в инициативе ФНС по самозанятым есть очень здравое зерно. Если всё пойдёт по плану, самозанятые сразу будут знать, какой налог с оборота им платить:.

И это всё платежи в бюджет без утомительных расчётов и сдачи отчётности.

Ваша версия браузера не поддерживает современные технологии, поэтому некоторые страницы могут отображаться некорректно. Предлагаем Вам скачать самые современные браузеры. Они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании. Подготовить документы в ФНС.

Что выгоднее: патент или УСН-доходы. Определите в специальном файле

Такой вопрос часто возникает у предпринимателей и небольших фирм, деятельность которых позволяет сделать выбор между этими 2 системами. Рассмотрим плюсы и минусы упрощенной и вмененной систем налогообложения. Что это такое — упрощенная система налогообложения. Чем отличается вмененка от других систем налогообложения.

Упрощенная система налогообложения иначе УСН, УСНО или упрощенка — налоговый режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку и упростить учетные операции, который при определенных ограничениях величина дохода, численность, стоимость основных средств, отсутствие филиалов могут использовать небольшие фирмы и ИП.

Обязательным регистром учета для упрощенки является книга доходов и расходов. ЕНВД — налоговый режим, при котором объект налогообложения вид деятельности и величина налога по нему заранее определены и не зависят от полученного в дальнейшем дохода.

Он также может применяться небольшими фирмами и ИП при определенных ограничениях вид деятельности, численность, предел физического показателя.

ИП или ООО: отличия, плюсы и минусы

Возможный размер дохода определяется на законодательном уровне для каждого вида занятий и муниципалитета. Возможность уменьшения налоговой базы страховыми взносами, уплаченными за себя. Если предприниматель работает один, то ограничений нет. Для каждого занятия и места, где оно осуществляется, необходимо получение отдельного патента. Штат не должен превышать человек.

Довольно часто сталкиваюсь с мнением предпринимателей о том, что патентная система налогообложения очень выгодная. И даже те, кто в силу условий ее применения не может на нее перейти, ищут пути все-таки на нее попасть.

Мы подскажем. Пожалуй, это отличие может сыграть решающую роль. Введите свой e-mail, если хотите получить ответ.

Переход на УСН

После регистрации ИП в налоговой инспекции вы получаете не только право вести бизнес, то есть заниматься предпринимательской деятельностью, но и обязанности, первейшие из которых — сдавать отчётность и платить за себя страховые взносы.

Помимо этих ключевых обязанностей каждого ИПешника есть ещё ряд нюансов, о которых стоит знать, чтобы не нарваться на штрафы в первый же месяц своей официальной деятельности. Специально для этой статьи мы отобрали семь важных вопросов, которые надо решить IT-фрилансеру сразу после госрегистрации.

Если при своей регистрации в качестве ИП вы не подавали уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения, то вам в течение ИКС времени после даты регистрации необходимо определиться с системой налогообложения.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Все тонкости упрощенного режима для ИП и ТОО

Когда идет речь о необходимости уплатить налог при вступлении во владение доставшимися от усопшего объектами, подразумеваются исключительно имущественный и иные налоги, являющиеся следствием владения тем или иным материальным объектом. Если администрация отказывает в оформлении, с полученной справкой следует обратиться в суд.

Поскольку больничный лист является финансовым документом, важно, чтобы все реквизиты этого раздела были заполнены правильно.

После подачи заявления на сайте Госуслуги справка о несудимости будет сделана в течение пятнадцати дней.

В соответствии с требованиями письма Министерства Внутренних дел, при наказании за такое преступление, зафиксированное камерами, применяется нижний предел штрафных санкций, предусмотренный за такое деяние.

Оцените пожалуйста наш сервис.

Что выгоднее патент или упрощенка?

Сущность процессуальных способов защиты выражается в действиях юрисдикционных органов по защите права, в связи с чем процессуальными способами можно считать взыскание денежной суммы, например, в судебном порядке и т. Аналогичные услуги предоставляют и большинство других крупных российских банков.

Если расчетный период отработан полностью. Разобраться в этом вопросе мы постараемся далее. Пример плетения двойной ромб в фото права потребителей при гарантийном ремонте, возврат ювелирного изделия Виктория Дымова Сотрудник поддержки Правовед.

Как найти судебное решение или дело по номеру исполнительного листа. А именно ровно на сутки. Второй вариант вступления в права предполагает, что наследнику для законного вступления в свои права необходимо фактически вступить во владение имуществом.

А после перехода на патент налог составил всего 60 тысяч для этого бизнеса оказалась в разы выгоднее, чем работа на УСН.

Вот условия для получения алиментов – на примере предпенсионеров и их детей. Самая распространенная причина эвакуации автомобиля – неправильная парковка.

Вариант актуален, когда плательщик нигде не работает и получает пособие по безработице, ведь в этом случае исполнительный лист или соглашение направляются.

В частности, тот же дом войдет в состав общего имущества, если в период семейной жизни супруги сделали дорогостоящий ремонт, к примеру, пристроили несколько комнат, провели газовое отопление и поменяли окна двери за общие средства, что привело к увеличению общей стоимости жилья.

Права работника регулярно нарушаются.

Как ИП не прогореть на налогах

Гражданам, желающим решить свои квартирные проблемы, в первую очередь нужно добиться признания того, что они на самом деле являются нуждающимися в помощи государства. Кроме того, в стране функционирует система здравоохранения, признанная многими специалистами лучшей в мире. Законодательством точная сумма не установлена.

На что обязательно нужно обращать внимание: 1 ст. Методика оплаты за услуги водоснабжения требует регулярного предоставления данных счетчиков в Единый информационно-расчетный центр. Спор между верителем и его агентом решается в рамках текста договора. Зависит ли налог на имущество от количества квартир.

Используя код для активации, следует помнить, что срок его действия ограничен.

Не подлежат налогообложению доходы от реализации плательщиками имущества, полученного ими от источников в Республике Беларусь в счет оплаты труда (денежного довольствия), в пределах размеров заработной платы (денежного довольствия), подтвержденных справкой о размере заработной платы (денежного довольствия), выдаваемой организацией или индивидуальным предпринимателем плательщику по месту работы (службы), с указанием наименования, количества (объема) и стоимости имущества, переданного физическому лицу в счет оплаты труда.

В последнее время в интернете появилось множество калькуляторов, позволяющих пользователю определить по ряду параметров приблизительную рыночную стоимость квартиры. Бонусная программа (Туристические баллы): 1 000 приветственных миль после первого использования карточки.

Страховку изначально брать не. От процедуры будет тем больше эффекта, чем быстрее будут установлены банки. Завершение разработки месторождения, закрытие карьера, ликвидация последствий добычи для окружающей природы.

Подача декларации осуществляется до 20 числа того месяца, который следует за налоговым периодом. Порядок государственной регистрации определяется Федеральным законом “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.

Раз в год женщины могут доехать до места гибели мужа и обратно за счет государства. Поощрение персонала с помощью благодарственного письма должно применяться по значимым поводам.

Обучение в училище занимает 3 года и отличается отсутствием материальных затрат. Ошибка в названии организации в больничном листе. Заключение органа опеки и попечительства, выданное по месту жительства гражданина, о возможности гражданина быть усыновителем или опекуном (попечителем) См.

Источник: https://dementiafriendlygr.com/ugolovnoe-pravo/kogla-vigodno-perehodit-na-ip.php

Заявление для перехода на усн доходы

Неверная система налогообложения, если подавалось уведомление о применении УСН

Если вы только регистрируете свой бизнес и хотите перейти на УСН, то можете воспользоваться бесплатным сервисом по автоматическому формированию уведомления на УСН для ИП и для ООО на нашем сайте. Там же вы сможете подготовить полный комплект документов на регистрацию ИП либо ООО.

Бланк уведомления в 2018 году

Бланк уведомления 2018 года по форме 26.2-1 о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН), вы можете скачать по этой ссылке.

Обратите внимание, что применение формы 26.2-1 носит рекомендательный характер и к его заполнению строгих требований законодатель не предъявляет. Кроме этого, на сайте ФНС указано, что уведомление может быть подано в произвольной форме или форме, рекомендованной ФНС России (26.2-1).

Подача заявления

Заявление о переходе на УСН подается в налоговую инспекцию в 2-х экземплярах (для Москвы – в 3-х экземплярах), один из которых, уже с пометкой о приеме, должны вернуть обратно. Его необходимо обязательно сохранить.

Сроки подачи уведомления

Для регистрируемых ИП или ООО уведомление может быть подано:

  • сразу вместе с остальными документами при их подаче;
  • в течение 30 дней с момента регистрации ИП или ООО.

Для уже существующих ИП или ООО уведомление может быть подано:

  • при добровольном переходе с другой системы налогообложения (или открытии нового вида деятельности, в отношении которого планируется применение УСН) – с 1 октября по 31 декабря (тогда применять УСН можно с 1 января).

Образец заполнения в 2018 году

Обратите внимание, что в пункте – «Признак налогоплательщика», цифра «1» будет только в том случае, если вы собираетесь подать заявление одновременно с документами на регистрацию; цифра «2» – если подадите документ в тридцатидневный срок с даты постановки на учет, либо при переходе с системы ЕНВД; цифра «3» – при переходе с других систем налогообложения, кроме ЕНВД.

Какой код вида налогоплательщика указывать при открытии новых видов деятельности?

В случае, если ИП применяет только ЕНВД или Патент, а по новым видам деятельности решает перейти на УСН, то в заявлении необходимо указать код «3» (Переход на УСН с иных видов деятельности). Данный код указывается также если ИП или организация совмещает ОСНО и ЕНВД (ПСН) и по видам деятельности, по которым ранее применялось ОСНО решает перейти на упрощенку.

Необходимо ли заверять заявление у нотариуса?

Нотариальное удостоверение подписи на заявлении о применении УСН, в том числе при направлении по почте, не требуется.

Как открыть ИП | Пошаговая инструкция для начинающих в 2018 году

Как стать ИП и что для этого нужно в 2018 году? Кратко о том, что нужно для регистрации в качестве ИП: пакет документов, особенности заполнения заявления по форме Р21001 (скачать образец), уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Полная пошаговая инструкция для начинающих с перечислением всех необходимых документов и действий в 2018 году!

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, которое в официальном порядке получило разрешение заниматься предпринимательской деятельности. Мы уже рассказывали, что будет если не регистрировать ИП, поэтому здесь и сейчас остановимся на главных моментах создания своего бизнеса…

Кто может открыть ИП? Регистрация ИП позволяет заниматься бизнесом практически любым гражданам: безработным, работающим, находящимся в декретном отпуске, пенсионерам, иностранцам и т.д.

Начать свое дело могут даже несовершеннолетние, если на это есть согласие родителей или соответствующие решение государственных органов.

Открыть ИП самостоятельно, к слову, может любой человек, не имеющий специальных юридических знаний.

Запрещена регистрация ИП только для некоторых категорий физических лиц: госслужащие, военнослужащие, сотрудники прокуратуры и МВД. Кроме того для ИП есть ряд запрещенных видов деятельности.

Плюсы индивидуального предпринимательства:

  • Простота государственной регистрации и дальнейшего оформления документации (нет так называемых учредительных документов ИП);
  • Значительно более низкий размер штрафных санкций, чем для юридических лиц;
  • Дополнительные налоговые льготы, такие, как налоговые каникулы, т.е. освобождение от налогов на два года после регистрации;
  • Возможность свободно распоряжаться средствами, полученными от бизнеса;
  • Простое прекращение предпринимательской деятельности ИП, для чего достаточно только сняться с регистрационного учета;
  • Право работать по всей территории России, независимо от места регистрации.

▼ Зарезервируйте расчётный счёт до открытия ИП
выгодно с калькулятором банковских тарифов: ▼

Передвигайте «ползунки», раскройте и выберите «Дополнительные условия», чтобы Калькулятор подобрал для Вас оптимальное предложение по открытию расчетного счета. Оставьте заявку и Вам перезвонит менеджер банка: проконсультирует по тарифу и зарезервирует расчетный счет.

ИП – это одна из организационно-правовых форм бизнеса, вторая по популярности после ООО.

Как вариант, можно стать самозанятым на 2 года, до открытия ИП. Читайте подробнее в нашей статье о том, какие самозанятые граждане виды деятельности 2018 года могут использовать, и о плюсах и минусах самозанятости относительно индивидуального предпринимательства.

Как зарегистрировать ИП

В пакет документов для регистрации индивидуального предпринимателя входят:

При заполнении заявления Р21001 надо быть внимательным, так как его оформление должно подчиняться требованиям, установленным Приказом ФНС России от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/[email protected] Неправильное сокращение или не тот шрифт при заполнении заявления может привести к отказу в регистрации ИП, при котором уплаченная госпошлина не возвращается.

Если вы подаете документы в налоговую инспекцию лично, то при себе нужно иметь паспорт для идентификации личности. Заявление Р21001 подписывают не заранее, а лишь в присутствии инспектора! Документы для регистрации ИП можно подать через доверенное лицо или выслать их почтой, в этом случае заявление придется заверить у нотариуса.

Думаете открыть интернет-магазин? Прочтите новую бесплатную книгу из серии «Начни свой бизнес»! Скачать бизнес-книгу

В какой налоговой орган обратиться?

Для оформления ИП необходимо обращаться в свою налоговую инспекцию по месту жительства. Если прописки в паспорте у вас нет, но есть временная регистрация, то регистрировать ИП надо в ИФНС по месту пребывания. Иностранцы оформляют регистрацию ИП по адресу, указанному у них в разрешении на временное пребывание или виде на жительство.

В крупных городах документы для регистрации ИП принимают в специальных налоговых инспекциях, которые занимаются только регистрационными действиями. В Москве, например, это только 46-я ИФНС. Рекомендуем вам перед тем, как открыть ИП, уточнить этот вопрос в налоговой инспекции по месту жительства.

Где подготовить документы для открытия ИП

Заявление Р21001 можно заполнить самостоятельно от руки или на компьютере, но при этом существует риск его неправильного заполнения и, соответственно, отказа в регистрации. Все большую популярность приобретает заполнение регистрационных бланков через онлайн-сервисы.

Самые известные бесплатные сервисы для подготовки документов при создания бизнеса:

  • Подготовить заявление на сайте ФНС;
  • Подготовить заявление, а также узнать много полезной и актуальной информации о деятельности ИП на портале 1С-Старт. Этот бесплатный сервис рекомендуют многие бизнесмены.

О нашем опыте подготовки документов через одну такую онлайн-программу читайте в статье Документы для регистрации ИП: заполняем бесплатно и без ошибок.

Не забудьте выбрать систему налогообложения

Чтобы ваша предпринимательская деятельность была успешной, надо правильно выбрать налоговый режим, а для этого есть не так уж много времени. Самый популярный налоговый режим у индивидуальных предпринимателей – это УСН.

Для подачи заявления о переходе на упрощенный режим отводится всего 30 дней после регистрации.

В большинстве случаев налоговая инспекция принимает уведомление о переходе на УСН вместе с полным пакетом документов для регистрации.

Как получить документы о регистрации ИП

В 2018 году срок регистрации ИП в ФНС составляет всего три рабочих дня.

При подаче заявления Р21001 налоговый инспектор выдает расписку о принятии регистрационных документов и указывает дату готовности свидетельства.

Если документы вы забираете лично, то надо просто прийти в указанную дату с паспортом. Если вы хотите получить свидетельство индивидуального предпринимателя по почте, то об этом надо сделать соответствующую отметку в заявлении на регистрацию ИП. Забрать документы может и ваше доверенное лицо, для этого надо оформить нотариальную доверенность.

Регистрация ИП подтверждается документами:

  • Свидетельство о регистрации (с 2017-го года документ не выдается).
  • Свидетельство о постановке на налоговый учёт.
  • Лист записи ЕГРИП.

Теперь вы – индивидуальный предприниматель, поздравляем! После регистрации ИП вам нужно будет проделать уже другую работу, например, подать уведомление о начале деятельности (если нужно), открыть расчетный счет в банке, подтвердить основной вид деятельности в ФСС и т.п. Не забывайте о том, что независимо от того, начали ли вы вести предпринимательскую деятельность, необходимо своевременно сдавать отчетность по вашему налоговому режиму и оплачивать страховые взносы ИП за себя.

Источник: https://1-detective.ru/Zajavlenie-dlja-perehoda-na-usn-dohody.html

Вопрос права
Добавить комментарий